阿朗公布三年轉(zhuǎn)型計劃 意欲減少20億歐元債務(wù)
6月20日消息,阿爾卡特朗訊(下稱“阿朗”)今日宣布其三年期轉(zhuǎn)型計劃。公司將重新定位為專注于IP網(wǎng)絡(luò)與超寬帶接入的行業(yè)專家,預(yù)計在2013-2015年間實現(xiàn)20億歐元的債務(wù)調(diào)整,減少20億歐元債務(wù)。
在連續(xù)多年一直出現(xiàn)運營虧損的狀態(tài)下,今年年初,阿朗表示,2013年的重點在于嚴格執(zhí)行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,同時關(guān)注營運資本管理。
根據(jù)剛剛公布的“轉(zhuǎn)型方略”,聚焦快速增長的IP網(wǎng)絡(luò)、云計算與超寬帶接入,將由根據(jù)全面損益(P&L)及現(xiàn)金責(zé)任所設(shè)立的管理團隊實施。
阿朗計劃將核心網(wǎng)絡(luò)收入提高15%以上,從2012年的61億歐元提高至2015年的超過70億歐元,同時運營毛利率將從2012年的2.4%提高至2015年的12.5%以上。
三年計劃期內(nèi),公司將對無線、固定接入以及其他業(yè)務(wù)進行現(xiàn)金管理作為戰(zhàn)略重點,重點投資4G LTE、矢量化與基于光纖的接入系統(tǒng),并大幅降低對傳統(tǒng)技術(shù)的投資。到2015年,該市場將實現(xiàn)超過2.5億歐元的正運營現(xiàn)金流。
在節(jié)約成本方面,阿朗表示,固定成本節(jié)約10億歐元的目標集中于降低銷售、日常及行政開支(SG&A),重新專注于研發(fā)并提高運營效率。選擇性進行資產(chǎn)銷售,在三年計劃期內(nèi)為公司帶來至少10億歐元的收入。
阿朗預(yù)計,轉(zhuǎn)型方略一旦成功執(zhí)行,未來將能夠減少20億歐元債務(wù),以確保公司長期的財務(wù)可持續(xù)性。
此前,阿朗原CEO本 韋華恩因多年業(yè)績不佳而離職。2013年4月2日,Michel Combes出任公司CEO,并宣布自7月1日起Philippe Guillemot將正式加入阿爾卡特朗訊領(lǐng)導(dǎo)團隊,擔(dān)任公司運營部高級執(zhí)行副總裁。